本港六合彩开奖结果

首頁 > 政務公開 > 信息公開 > 財政信息 > 財政預決算及三公經費

共青團南昌縣委員會2019年部門預算編制說明

發布時間: 2019-02-27 09:43     瀏覽次數: 人次     作者:團縣委
[字體: ]      【打印本頁】

目  

 

第一部分  共青團南昌縣委概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  共青團南昌縣委2019年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

二、“三公經費預算情況說明

三、本級預算草案的具體說明

第三部分  共青團南昌縣委2019年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《“三公經費”支出預算表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  共青團南昌縣委概況

 

一、部門主要職責

共青團南昌縣委是主管青少年工作的群團部門,主要職責是:

1、領導全縣共青團工作。

2、負責縣青聯、縣志愿者協會、青年企業家協會、縣少先隊工作常務性工作和團屬社團組織管理工作。

3、承擔縣委、縣政府和有關方面委托的青少年工作事務,參與民主管理和民主監督。協助、參與、處理社會上與青少年利益相關的工作。

4、參與全縣性青少年法規制度實施、監督等工作,負責縣未成年人保護方面的日常工作。

5、調查青年思想動態和青年工作情況,研究青年運動、青少年工作理論、青少年事業發展等工作,為縣委、縣政府決策提供依據。

6、負責全縣團的組織建設,協助黨組織管理、選拔和培訓團的干部,指導青少年活動營地和縣實施希望工程辦公室領導小組的工作。

7、負責、指導并組織面向全縣青少年的思想理論教育、宣傳文化活動,培養、選拔、推薦優秀青年,負責管理、指導團縣委系統刊物的編發。

8、負責全縣青年統戰工作及青少年外事、縣內外青少年友好交流工作。

二、部門2019年主要工作任務

共青團南昌縣委2019年的主要工作任務是:(一)練腳力走基層做實基礎工作。

一是從嚴治團狠抓基層團建基礎工作,摸清底數,理順關系,嚴肅過程,嚴格考評,打牢共青團工作的堅強基石。堅持“黨建帶團建,團建抓創新”,優化基層團干部的配備。拓展對基層團干培訓的渠道和方式,縣級基層團干培訓班、培訓會與各縣直單位、鄉鎮自發組織的團干部學習相結合,力求覆蓋全體基層團干部,不留空白。

二是凝聚青年社會組織,拓展青少年活動陣地,加快推進以“青年空間”為代表的青少年社區綜合服務平臺和以共青團生態文明示范村為代表的鄉村青少年服務站式的陣地建設,在鄉村學校推廣建立關愛留守兒童等重點少年兒童的青少年關愛之家,將團組織的服務和關愛送到青少年兒童的身邊。

三是強化非公企業團建工作,針對非公企業團員流動快,企業管理與團組織建設存在壁壘的情況,靈活設置流動型團組織,行業型團組織,區域化團組織,爭取團的覆蓋全面及時,團組織活動有號召力和凝聚力。

亮眼力明方向開拓創新渠道。

一是依托青年創業社區,持續開展創新創業活動,把有想法有實力的青年人才請進來,把有生機有活力的項目舉起來,開展高峰論壇、互聯網創新創業大賽等活動,著力推動青創社區成為創業青年的集聚地,創業政策的輻射地,創業要素的對接地,創業成果的展示地,讓創新創業的濃厚氛圍在昌南大地蔚然成風。

二是創新團組織活動的開展,不斷適應青少年工作的新形勢,建設青少年主動參與的活動項目,保持90后對共青團的同步前進,爭取00后對共青團的緊跟步伐,培養10后對共青團的向往之情。

三是打好互聯網思想引領的陣地戰,針對當前青少年的生活在網絡的現狀,創新開發網絡青年聚集陣地,擴大團組織對青少年影響,搶占輿情引導主動權。

(三)動腦力轉方式強化團青交流。

一是通過學校、基層的團隊組織,開展形式多樣的主題教育活動,寓深意于課堂內外,積極聯系教育部門,落實少先隊主題活動課的制度化常態化。選樹推薦帶頭踐行核心價值觀的“五四青年獎章”候選人,開展“我為核心價值觀代言”活動,宣傳分享身邊優秀青少年典型的事跡,感染帶動青少年樹立正確的價值觀念。

二是充分運用新媒體平臺,發揮QQ群、微信群、官方微博等宣傳作用,把縣委、縣政府對青年的關心和期望傳播到青年中去,暢通團青聯系溝通的雙向渠道,為工作決策提供鮮明、有效的參考。

三是積極整合資源,盡力而為解決青年在讀書求學、戀愛婚姻、文化生活等各方面的困難。大力開展各界青年聯誼交友,各類文化體育競技比賽等活動。此外,依托“青年空間”、“共青團生態文明示范村”等陣地,為保障青少年的合法權益和健康成長提供幫助、服務。采取心理咨詢、法律援助、教育培訓、扶危濟困等形式,幫助他們走出生活、心理困境,及時消除不利于青少年健康成長的因素。

強合力為大局發揮先鋒作用。

一是依托青年志愿者開展青少年喜愛的文化活動,持續開展“千人健步走”、“綠色騎行”、體育競技、文藝展演系列活動,在全社會倡導文明健康向上的生活理念,為“鞏文鞏衛”工作做出貢獻。

二是深化志愿服務活動和志愿者管理工作,實施青年志愿者網絡登記考核制度,提升志愿服務組織的能力和水平,促進志愿者管理工作規范化。號召青年文明號等優秀青年團體加入青年志愿者隊伍,與社區、學校結對共建,在環境衛生、法制宣傳、科普宣傳、扶貧助困等方面發揮作用。

三是在重要任務中充分發揮青年先鋒作用,圍繞縣域脫貧攻堅、房屋征收等工作,要組織引領青年主動向前,敢擔當,有作為,擔負起黨和人民給予的責任。

三、部門基本情況

共青團南昌縣委共有預算單位1個,其中,參照公務員管理的事業單位1個:編制人數8人,其中;行政編制8人;實有人數6人,其中:在職人數6人,包括行政人員6人。

第二部分  共青團南昌縣委2019年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

    2019共青團南昌縣委收入預算總額為100.26萬元,比上年減少60.17萬元,下降37.5%。其中:財政撥款收入100.26萬元

(二)支出預算情況

2019共青團南昌縣委支出預算總額為100.26萬元,比上年減少60.17萬元,下降37.5%。

其中:按支出項目類別劃分:基本支出68.26萬元,包括工資福利支出48.1萬元、日常公用支出20.16萬元、對個人和家庭的補助0萬元;項目支出32萬元,包括行政事業性項目支出32萬元、生產建設性項目支出0萬元、其他項目支出0萬元;事業單位經營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元;上繳上級支出0萬元按支出功能科目劃分:一般公共服務85.2萬元占公共財政撥款支出預算84.98%社會保障和就業支出6.86萬元,占公共財政撥款支出預算6.84%衛生健康支出4.31萬元,占公共財政撥款支出預算的4.3%。住房保障支出3.89萬元,占公共財政撥款支出預算的3.88%。按支出經濟分類劃分:工資福利支出48.1萬元,占支出預算總額的47.97%;商品和服務支出20.16萬元,占支出預算總額的20.1%。

(三)財政撥款支出情況

要求:說明部門財政撥款支出預算數,并按支出功能分類款級科目逐項列出財政撥款支出情況。

樣式:2019共青團南昌縣委財政撥款支出預算100.26萬元,較上年減少60.17萬元,下降37.5%。具體支出情況是:青少年事務32萬元,占財政撥款支出的31.91%.

(四)政府性基金情況

樣式:本部門2019年政府性基金收入0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

其中:本年收入0萬元,上年結轉0萬元2019年政府性基金支出0萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元,上繳上級支出0萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元。

或本部門沒有政府性基金預算(部門不征收或使用政府性基金的則用此句說明)。

(五)機關運行經費等重要情況說明

2019年本部門機關運行經費為20.16萬元。(機關運行經費來源為部門預算批復表中——《部門收支預算總表》的“商品和服務支出”+“其他資本性支出”) ,較上年增加0.06萬元,增長0.29%。增加/減少的原因主要是辦公人員有變化

(六)政府采購情況說明

此點主要反映2019年部門所屬各單位政府采購總額,以及政府采購貨物預算、工程預算、服務預算等的分項數額。

樣式:2019共青團南昌縣委政府采購預算共安排22.16萬元。其中,貨物預算0萬元,工程預算0萬元,服務預算22.16元。

(注:三類采購預算可以根據預算編制軟件中“政府采購表”中“采購目錄”中的具體產品來分類取數。分別為貨物采購、工程采購、服務采購)

以上數據如無則填0。

(七)國有資產占有使用情況

樣式:截至2016年9月30日,部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛,執法執勤用車0輛。

2019年部門預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為:0設備0萬元

以上數據如無則填0。

(八)績效目標設置情況

2019年實行績效目標管理的項目0個(部門預算中200萬元以上的,且進行了績效評審的項目),涉及資金0萬元;納入財政績效目標批復的項目0個,涉及資金0萬元。

以上數據如無則填0。    

二、“三公經費預算情況說明

說明部門“三公經費年初預算總額和結構,及各項增(減)變化原因。

樣式:2019年本部門“三公經費年初預算安排1萬元。其中:

1.因公出國(境)經費0萬元,比上年增加/減少0萬元。增加/減少的原因主要是無變化

2.公務接待費1萬元,比上年減少1萬元。減少的原因主要是工作任務變化

3.公務用車購置及運行維護費0萬元,比上年增加/減少0萬元。增加/減少的原因主要是無車輛

以上數據如無則填0。

三、共青團南昌縣委預算草案的具體說明

(一)共青團南昌縣委

1.基本情況

團縣委單位編制人數8人,實有人數6人,離休人員0人,退休人員0人。在校學生0人。實有車輛0輛,其中定編車輛0輛。

2.2019年預算收支情況

2019年收入預算總額100.26萬元,較上年減少60.17萬元,下降37.5%。

其中:財政撥款100.26萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,上級補助收入0萬元。

2019年支出預算總額100.26萬元,較上年減少60.17萬元,下降37.5%。

其中:工資福利支出48.1萬元,日常公用支出20.16萬元,對個人和家庭補助支出0萬元,行政事業性項目支出32萬元,生產建設性項目支出0萬元,其他項目支出0萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元。

第三部分 共青團南昌縣委2019年部門預算表

       2019年部門預算批復表(團委).xls

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2019年收支差額的數額。

(八)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2019年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

(一)一般公共服務(類)群眾團體(款)行政運行(項):反映各級群眾團體的基本支出;

(二)一般公共服務(類)群眾團體(款)一般群眾團體事務(項):反映各級群眾團體的項目支出。

本港六合彩开奖结果 今天七星彩单挑一注 360黑龙江时时 c38彩票下载 新疆时时下载手机版 彩票历史对比器 极速赛车选号 重庆时时彩v2.3.0版本 皇家时时彩宝典官方版 极速塞车是统一开奖吗 3d模拟选号器